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Seller_QU0p1UDtgbqxF

Dudas ventas intracomunitarias con RE

Saludos ,he buscado en el foro pero mis dudas siguen siendo:

Si vendo en otros marketplaces de Europa y soy autónomo con Recargo de Equivalencia, seria:

Vendiendo desde España (no paneuropeo),
dando por hecho que es venta intracomunitaria y estoy en la OSS, no recibo el IVA de la venta?, si por ejemplo vendo un producto a 100e en Alemania, recibiria sólo 79 € de pago, y no podría quedarme el iva? (por el tema de RE).
Es correcto? Muchas gracias!

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Seller_QU0p1UDtgbqxF

Dudas ventas intracomunitarias con RE

Saludos ,he buscado en el foro pero mis dudas siguen siendo:

Si vendo en otros marketplaces de Europa y soy autónomo con Recargo de Equivalencia, seria:

Vendiendo desde España (no paneuropeo),
dando por hecho que es venta intracomunitaria y estoy en la OSS, no recibo el IVA de la venta?, si por ejemplo vendo un producto a 100e en Alemania, recibiria sólo 79 € de pago, y no podría quedarme el iva? (por el tema de RE).
Es correcto? Muchas gracias!

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Seller_E470WCDrJnXMA
En respuesta a la entrada de Seller_QU0p1UDtgbqxF

Esa duda es bastante importante , para que te se resuelva con los comentarios de otros vendedores, acude a un asesor fiscal y que te la asesórate bien .

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Seller_Hnon9UBJ4jJhj
En respuesta a la entrada de Seller_QU0p1UDtgbqxF

Tu cobrarias los 100 y el iva recaudado te lo quedas en RE.
Para eso has pagado de mas en la compra de mercancia. Pero hay mas factores, lo mejor es que consultes con tu gestor

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Seller_QU0p1UDtgbqxF
En respuesta a la entrada de Seller_QU0p1UDtgbqxF

la duda es si al hacer intracomunitaria, si Amazon se queda el IVA, o te lo ingresan?, justamente para quedarmelo(re). Puedo preguntarte si tú vendes desde España hacia otros paises si te lo ingresan? Muchas gracias como siempre.

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Seller_AdLsxL21tmd5F
En respuesta a la entrada de Seller_QU0p1UDtgbqxF

@Tienda_Vic Puedes vender en España a los distintos paises de la UE sin darte de alta en el sistema de ventanilla unica siempre y cuando no alcances el limite de 10.000€ de ventas ( entre todos los paises) anual.

El iva de las ventas en España, no tienes que ingresarlo, te lo quedas.
Pero el iva de las ventas de la UE, no te lo quedas, se declara mediante el modelo 369 de ventanilla unica

Ademas tendras que pagar el iva ( modelo 309) por servicios intercomunitarios igualmente
( es decir el iva de tarifa de referencia, transporte , ppc …)

Con lo cual salvo que tengas un buen margen, no compensa .

El iva que recaudas en los demas paises tienes que pagarlo, ademas pagas iva de las tasas…

De todas formas esto fue lo que me indico mi gestoria, pero te recomiendo que consulte con tu gestoria

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Seller_XJWxZ6qkrTpOP
En respuesta a la entrada de Seller_QU0p1UDtgbqxF

Hola,
Si eres autónomo en RE, y superas o vas a superar los 10.000€ de ventas en todos mercados de UE juntos, por ejemplo si vendes 6000 en españa , 2000 en Alemania y 2000 en Francia ya estarías obligado a estar declarando en la ventanilla Unica.
En el momento de declarar , tienes que declarar las ventas netas que haces en cada pais de la UE y por ello pagar el IVA que corresponde a cada pais que has vendido mediante el modelo 369.
Ese IVA nunca deduce, es un impuesto que tienes que pagar si o si por vender seas autónomo o empresa, es recaudatoria y tendrás que abonar al pais que corresponda en tu declaración Trimestral.

Comentarte que estas operaciones de Ventanilla Única no son intracomunitarias, una operación intracomunitaria es otra cosa.

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Seller_XJWxZ6qkrTpOP
En respuesta a la entrada de Seller_QU0p1UDtgbqxF

Quiero comentarte que el RE solo pertenece a España , en ventas nacionales, las ventas que haces fuera de España no se tiene en cuenta el RE. Y por último, si vendes en Alemania el IVA que tienes que pagar es el 19% y no el 21%, recuerda que el IVA que se paga en ventanilla única es el IVA del pais en el que se hizo la venta, por ejemplo Italia tiene 22% y Dinamarca un 25%. Ten en cuenta eso

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Seller_YCEffjhq77TL6
En respuesta a la entrada de Seller_QU0p1UDtgbqxF

hay que cuidar mucho en tema de R.E.
estoy en R.E. y te digo que el R.E. no es bien opcion para las ventas en Amazon Europa.
lo que estan este regimen; tenemos modelo 309 para ingresar todos los facturas recibidas intracommunitarias.

es decir:
aunque estamos registrados en ROI, por el tema de IVA, hay que ingresar 21% de todos los facturas emitida por Amazon Europe (Luxembourgo).
he tenido bastante experencia con este tema, la mejor opcion es pasar a S.L; si no, vais a pagar 21% por todos facturas recibidas por Amazon.

( Todos los autónomos que no presenten su IVA de manera trimestral mediante el modelo 303 tienen la obligación de presentar el modelo 309 cuando realizan compras europeas) - lo que estan regimen R.E.

por otra parte de ventas, como otras gente dice… el IVA en OSS, no queda, hay que devolverlo en modelo OSS creo que 369.

Modelo 309 de IVA : sólo se presenta si estás en recargo de equivalencia, se trata del 21% de la cantidad que has gastado en operaciones intracomunitarias y servicios extracomunitarios (publicidad de Amazon en países europeos, compras en Europa, pago de plataformas como Helium…). Si se trata de compra de mercancías, deberás ingresar en Hacienda, además, el recargo de equivalencia.

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Seller_0zn7sbmteVOHM
En respuesta a la entrada de Seller_QU0p1UDtgbqxF

Autónomo con RE y venta fuera de España, respecto al iva, ponte en el peor de los escenarios, que por tu duda, seguro que ya te los has planteado.

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Seller_E470WCDrJnXMA
En respuesta a la entrada de Seller_QU0p1UDtgbqxF

Yo lo que no entiendo son las preguntas sobre facturación, hacer autónomo , RE… esto es un foro de vendedores para ayudarnos en temas mas banales como , me bloquea el listing en el apartado del color y no tiene color,… como se puede aplicar una campaña y que resulte atractiva…
Pero de verdad alguien que empieza en Amazon no tiene un asesor que le diga , sus ventas en Amazon se gestionan así, con o son RE… Que alguien que realiza una actividad como es la venta on line tiene que estar dado de alta en Hacienda y autónomo/ empresa.
Últimamente hay mucho mensaje de cuenta con saldo retenido , no me verifican los datos, me estafa Amazon y se queda con mi dinero.

Yo creo que aquí aportamos nuestra experiencia en las ventas pero no estamos para asesorar ni fiscal / contable/ laboral. Seria un error basar tus declaraciones en algo que escribamos en este foro.

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Seller_QU0p1UDtgbqxF
En respuesta a la entrada de Seller_QU0p1UDtgbqxF

muchas gracias a todos me han quedado varias cosas mucho mas claras, y te entiendo y tienes razón Valenciana del hogar, esto es como el que pide una recomendación de inversión y luego lo pierde todo, pero a veces la incertidumbre gana y empiezas a preguntar por doquier jaja, pero prometo aportar en todo lo demás que se me de mejor por aquí.

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Seller_QU0p1UDtgbqxF

Dudas ventas intracomunitarias con RE

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Vendiendo desde España (no paneuropeo),
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Vendiendo desde España (no paneuropeo),
dando por hecho que es venta intracomunitaria y estoy en la OSS, no recibo el IVA de la venta?, si por ejemplo vendo un producto a 100e en Alemania, recibiria sólo 79 € de pago, y no podría quedarme el iva? (por el tema de RE).
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Dudas ventas intracomunitarias con RE

de Seller_QU0p1UDtgbqxF

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Vendiendo desde España (no paneuropeo),
dando por hecho que es venta intracomunitaria y estoy en la OSS, no recibo el IVA de la venta?, si por ejemplo vendo un producto a 100e en Alemania, recibiria sólo 79 € de pago, y no podría quedarme el iva? (por el tema de RE).
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Etiquetas:Pagos
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Seller_E470WCDrJnXMA
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Esa duda es bastante importante , para que te se resuelva con los comentarios de otros vendedores, acude a un asesor fiscal y que te la asesórate bien .

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Seller_Hnon9UBJ4jJhj
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Tu cobrarias los 100 y el iva recaudado te lo quedas en RE.
Para eso has pagado de mas en la compra de mercancia. Pero hay mas factores, lo mejor es que consultes con tu gestor

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Seller_QU0p1UDtgbqxF
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la duda es si al hacer intracomunitaria, si Amazon se queda el IVA, o te lo ingresan?, justamente para quedarmelo(re). Puedo preguntarte si tú vendes desde España hacia otros paises si te lo ingresan? Muchas gracias como siempre.

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@Tienda_Vic Puedes vender en España a los distintos paises de la UE sin darte de alta en el sistema de ventanilla unica siempre y cuando no alcances el limite de 10.000€ de ventas ( entre todos los paises) anual.

El iva de las ventas en España, no tienes que ingresarlo, te lo quedas.
Pero el iva de las ventas de la UE, no te lo quedas, se declara mediante el modelo 369 de ventanilla unica

Ademas tendras que pagar el iva ( modelo 309) por servicios intercomunitarios igualmente
( es decir el iva de tarifa de referencia, transporte , ppc …)

Con lo cual salvo que tengas un buen margen, no compensa .

El iva que recaudas en los demas paises tienes que pagarlo, ademas pagas iva de las tasas…

De todas formas esto fue lo que me indico mi gestoria, pero te recomiendo que consulte con tu gestoria

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Seller_XJWxZ6qkrTpOP
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Hola,
Si eres autónomo en RE, y superas o vas a superar los 10.000€ de ventas en todos mercados de UE juntos, por ejemplo si vendes 6000 en españa , 2000 en Alemania y 2000 en Francia ya estarías obligado a estar declarando en la ventanilla Unica.
En el momento de declarar , tienes que declarar las ventas netas que haces en cada pais de la UE y por ello pagar el IVA que corresponde a cada pais que has vendido mediante el modelo 369.
Ese IVA nunca deduce, es un impuesto que tienes que pagar si o si por vender seas autónomo o empresa, es recaudatoria y tendrás que abonar al pais que corresponda en tu declaración Trimestral.

Comentarte que estas operaciones de Ventanilla Única no son intracomunitarias, una operación intracomunitaria es otra cosa.

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Seller_XJWxZ6qkrTpOP
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Quiero comentarte que el RE solo pertenece a España , en ventas nacionales, las ventas que haces fuera de España no se tiene en cuenta el RE. Y por último, si vendes en Alemania el IVA que tienes que pagar es el 19% y no el 21%, recuerda que el IVA que se paga en ventanilla única es el IVA del pais en el que se hizo la venta, por ejemplo Italia tiene 22% y Dinamarca un 25%. Ten en cuenta eso

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Seller_YCEffjhq77TL6
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hay que cuidar mucho en tema de R.E.
estoy en R.E. y te digo que el R.E. no es bien opcion para las ventas en Amazon Europa.
lo que estan este regimen; tenemos modelo 309 para ingresar todos los facturas recibidas intracommunitarias.

es decir:
aunque estamos registrados en ROI, por el tema de IVA, hay que ingresar 21% de todos los facturas emitida por Amazon Europe (Luxembourgo).
he tenido bastante experencia con este tema, la mejor opcion es pasar a S.L; si no, vais a pagar 21% por todos facturas recibidas por Amazon.

( Todos los autónomos que no presenten su IVA de manera trimestral mediante el modelo 303 tienen la obligación de presentar el modelo 309 cuando realizan compras europeas) - lo que estan regimen R.E.

por otra parte de ventas, como otras gente dice… el IVA en OSS, no queda, hay que devolverlo en modelo OSS creo que 369.

Modelo 309 de IVA : sólo se presenta si estás en recargo de equivalencia, se trata del 21% de la cantidad que has gastado en operaciones intracomunitarias y servicios extracomunitarios (publicidad de Amazon en países europeos, compras en Europa, pago de plataformas como Helium…). Si se trata de compra de mercancías, deberás ingresar en Hacienda, además, el recargo de equivalencia.

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Autónomo con RE y venta fuera de España, respecto al iva, ponte en el peor de los escenarios, que por tu duda, seguro que ya te los has planteado.

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Yo lo que no entiendo son las preguntas sobre facturación, hacer autónomo , RE… esto es un foro de vendedores para ayudarnos en temas mas banales como , me bloquea el listing en el apartado del color y no tiene color,… como se puede aplicar una campaña y que resulte atractiva…
Pero de verdad alguien que empieza en Amazon no tiene un asesor que le diga , sus ventas en Amazon se gestionan así, con o son RE… Que alguien que realiza una actividad como es la venta on line tiene que estar dado de alta en Hacienda y autónomo/ empresa.
Últimamente hay mucho mensaje de cuenta con saldo retenido , no me verifican los datos, me estafa Amazon y se queda con mi dinero.

Yo creo que aquí aportamos nuestra experiencia en las ventas pero no estamos para asesorar ni fiscal / contable/ laboral. Seria un error basar tus declaraciones en algo que escribamos en este foro.

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muchas gracias a todos me han quedado varias cosas mucho mas claras, y te entiendo y tienes razón Valenciana del hogar, esto es como el que pide una recomendación de inversión y luego lo pierde todo, pero a veces la incertidumbre gana y empiezas a preguntar por doquier jaja, pero prometo aportar en todo lo demás que se me de mejor por aquí.

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la duda es si al hacer intracomunitaria, si Amazon se queda el IVA, o te lo ingresan?, justamente para quedarmelo(re). Puedo preguntarte si tú vendes desde España hacia otros paises si te lo ingresan? Muchas gracias como siempre.

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@Tienda_Vic Puedes vender en España a los distintos paises de la UE sin darte de alta en el sistema de ventanilla unica siempre y cuando no alcances el limite de 10.000€ de ventas ( entre todos los paises) anual.

El iva de las ventas en España, no tienes que ingresarlo, te lo quedas.
Pero el iva de las ventas de la UE, no te lo quedas, se declara mediante el modelo 369 de ventanilla unica

Ademas tendras que pagar el iva ( modelo 309) por servicios intercomunitarios igualmente
( es decir el iva de tarifa de referencia, transporte , ppc …)

Con lo cual salvo que tengas un buen margen, no compensa .

El iva que recaudas en los demas paises tienes que pagarlo, ademas pagas iva de las tasas…

De todas formas esto fue lo que me indico mi gestoria, pero te recomiendo que consulte con tu gestoria

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@Tienda_Vic Puedes vender en España a los distintos paises de la UE sin darte de alta en el sistema de ventanilla unica siempre y cuando no alcances el limite de 10.000€ de ventas ( entre todos los paises) anual.

El iva de las ventas en España, no tienes que ingresarlo, te lo quedas.
Pero el iva de las ventas de la UE, no te lo quedas, se declara mediante el modelo 369 de ventanilla unica

Ademas tendras que pagar el iva ( modelo 309) por servicios intercomunitarios igualmente
( es decir el iva de tarifa de referencia, transporte , ppc …)

Con lo cual salvo que tengas un buen margen, no compensa .

El iva que recaudas en los demas paises tienes que pagarlo, ademas pagas iva de las tasas…

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Hola,
Si eres autónomo en RE, y superas o vas a superar los 10.000€ de ventas en todos mercados de UE juntos, por ejemplo si vendes 6000 en españa , 2000 en Alemania y 2000 en Francia ya estarías obligado a estar declarando en la ventanilla Unica.
En el momento de declarar , tienes que declarar las ventas netas que haces en cada pais de la UE y por ello pagar el IVA que corresponde a cada pais que has vendido mediante el modelo 369.
Ese IVA nunca deduce, es un impuesto que tienes que pagar si o si por vender seas autónomo o empresa, es recaudatoria y tendrás que abonar al pais que corresponda en tu declaración Trimestral.

Comentarte que estas operaciones de Ventanilla Única no son intracomunitarias, una operación intracomunitaria es otra cosa.

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Si eres autónomo en RE, y superas o vas a superar los 10.000€ de ventas en todos mercados de UE juntos, por ejemplo si vendes 6000 en españa , 2000 en Alemania y 2000 en Francia ya estarías obligado a estar declarando en la ventanilla Unica.
En el momento de declarar , tienes que declarar las ventas netas que haces en cada pais de la UE y por ello pagar el IVA que corresponde a cada pais que has vendido mediante el modelo 369.
Ese IVA nunca deduce, es un impuesto que tienes que pagar si o si por vender seas autónomo o empresa, es recaudatoria y tendrás que abonar al pais que corresponda en tu declaración Trimestral.

Comentarte que estas operaciones de Ventanilla Única no son intracomunitarias, una operación intracomunitaria es otra cosa.

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Quiero comentarte que el RE solo pertenece a España , en ventas nacionales, las ventas que haces fuera de España no se tiene en cuenta el RE. Y por último, si vendes en Alemania el IVA que tienes que pagar es el 19% y no el 21%, recuerda que el IVA que se paga en ventanilla única es el IVA del pais en el que se hizo la venta, por ejemplo Italia tiene 22% y Dinamarca un 25%. Ten en cuenta eso

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Quiero comentarte que el RE solo pertenece a España , en ventas nacionales, las ventas que haces fuera de España no se tiene en cuenta el RE. Y por último, si vendes en Alemania el IVA que tienes que pagar es el 19% y no el 21%, recuerda que el IVA que se paga en ventanilla única es el IVA del pais en el que se hizo la venta, por ejemplo Italia tiene 22% y Dinamarca un 25%. Ten en cuenta eso

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hay que cuidar mucho en tema de R.E.
estoy en R.E. y te digo que el R.E. no es bien opcion para las ventas en Amazon Europa.
lo que estan este regimen; tenemos modelo 309 para ingresar todos los facturas recibidas intracommunitarias.

es decir:
aunque estamos registrados en ROI, por el tema de IVA, hay que ingresar 21% de todos los facturas emitida por Amazon Europe (Luxembourgo).
he tenido bastante experencia con este tema, la mejor opcion es pasar a S.L; si no, vais a pagar 21% por todos facturas recibidas por Amazon.

( Todos los autónomos que no presenten su IVA de manera trimestral mediante el modelo 303 tienen la obligación de presentar el modelo 309 cuando realizan compras europeas) - lo que estan regimen R.E.

por otra parte de ventas, como otras gente dice… el IVA en OSS, no queda, hay que devolverlo en modelo OSS creo que 369.

Modelo 309 de IVA : sólo se presenta si estás en recargo de equivalencia, se trata del 21% de la cantidad que has gastado en operaciones intracomunitarias y servicios extracomunitarios (publicidad de Amazon en países europeos, compras en Europa, pago de plataformas como Helium…). Si se trata de compra de mercancías, deberás ingresar en Hacienda, además, el recargo de equivalencia.

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hay que cuidar mucho en tema de R.E.
estoy en R.E. y te digo que el R.E. no es bien opcion para las ventas en Amazon Europa.
lo que estan este regimen; tenemos modelo 309 para ingresar todos los facturas recibidas intracommunitarias.

es decir:
aunque estamos registrados en ROI, por el tema de IVA, hay que ingresar 21% de todos los facturas emitida por Amazon Europe (Luxembourgo).
he tenido bastante experencia con este tema, la mejor opcion es pasar a S.L; si no, vais a pagar 21% por todos facturas recibidas por Amazon.

( Todos los autónomos que no presenten su IVA de manera trimestral mediante el modelo 303 tienen la obligación de presentar el modelo 309 cuando realizan compras europeas) - lo que estan regimen R.E.

por otra parte de ventas, como otras gente dice… el IVA en OSS, no queda, hay que devolverlo en modelo OSS creo que 369.

Modelo 309 de IVA : sólo se presenta si estás en recargo de equivalencia, se trata del 21% de la cantidad que has gastado en operaciones intracomunitarias y servicios extracomunitarios (publicidad de Amazon en países europeos, compras en Europa, pago de plataformas como Helium…). Si se trata de compra de mercancías, deberás ingresar en Hacienda, además, el recargo de equivalencia.

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Yo lo que no entiendo son las preguntas sobre facturación, hacer autónomo , RE… esto es un foro de vendedores para ayudarnos en temas mas banales como , me bloquea el listing en el apartado del color y no tiene color,… como se puede aplicar una campaña y que resulte atractiva…
Pero de verdad alguien que empieza en Amazon no tiene un asesor que le diga , sus ventas en Amazon se gestionan así, con o son RE… Que alguien que realiza una actividad como es la venta on line tiene que estar dado de alta en Hacienda y autónomo/ empresa.
Últimamente hay mucho mensaje de cuenta con saldo retenido , no me verifican los datos, me estafa Amazon y se queda con mi dinero.

Yo creo que aquí aportamos nuestra experiencia en las ventas pero no estamos para asesorar ni fiscal / contable/ laboral. Seria un error basar tus declaraciones en algo que escribamos en este foro.

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Yo lo que no entiendo son las preguntas sobre facturación, hacer autónomo , RE… esto es un foro de vendedores para ayudarnos en temas mas banales como , me bloquea el listing en el apartado del color y no tiene color,… como se puede aplicar una campaña y que resulte atractiva…
Pero de verdad alguien que empieza en Amazon no tiene un asesor que le diga , sus ventas en Amazon se gestionan así, con o son RE… Que alguien que realiza una actividad como es la venta on line tiene que estar dado de alta en Hacienda y autónomo/ empresa.
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Yo creo que aquí aportamos nuestra experiencia en las ventas pero no estamos para asesorar ni fiscal / contable/ laboral. Seria un error basar tus declaraciones en algo que escribamos en este foro.

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muchas gracias a todos me han quedado varias cosas mucho mas claras, y te entiendo y tienes razón Valenciana del hogar, esto es como el que pide una recomendación de inversión y luego lo pierde todo, pero a veces la incertidumbre gana y empiezas a preguntar por doquier jaja, pero prometo aportar en todo lo demás que se me de mejor por aquí.

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muchas gracias a todos me han quedado varias cosas mucho mas claras, y te entiendo y tienes razón Valenciana del hogar, esto es como el que pide una recomendación de inversión y luego lo pierde todo, pero a veces la incertidumbre gana y empiezas a preguntar por doquier jaja, pero prometo aportar en todo lo demás que se me de mejor por aquí.

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